Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/20 Vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 93,22 € 07.01.2020 27.01.2020 Faktúra
VO/0005/20 potraviny/ chlieb, mlieko, rožky, syry/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 664,14 € 07.01.2020 14.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0004/20 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 108,91 € 07.01.2020 14.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0003/20 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 302,78 € 03.01.2020 14.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0002/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 905,75 € 02.01.2020 27.01.2020 Faktúra
VO/0002/20 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 73,31 € 02.01.2020 14.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0001/20 potraviny / chlieb, mlieko, rožky, syry/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 905,75 € 02.01.2020 14.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0469/19 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 483,70 € 30.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0468/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 76,72 € 30.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0467/19 oprava elektroinštalácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PRISMA Miroslav Geršič 44969597 796,26 € 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0466/19 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 134,79 € 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
VO/0304/19 ovocie na silvestra Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 76,72 € 27.12.2019 30.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0465/19 povinné zmluvné poistenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 18,05 € 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0463/19 občerstvenie na vianočnom večierku Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Fedor Malík 46463666 286,58 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0464/19 poplatok za doménu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 WEBGLOBE 36306444 14,28 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0462/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 599,94 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0461/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 76,00 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0460/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 898,09 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0457/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 900,91 € 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
VO/0303/19 oprava elektroinštalácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PRISMA Miroslav Geršič 44969597 796,26 € 20.12.2019 30.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka