Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0273/19 revízia elektrických zariadení, bleskozvodov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Tomáš Demovič elektrosluž 41030851 3 986,40 € 03.12.2019 06.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0416/19 bioroztok do čističky odpadových vôd Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mrázek Petr 69639485 120,00 € 02.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0415/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 167,62 € 02.12.2019 13.12.2019 Faktúra
VO/0271/19 jablká na zimné uskladnenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 81,60 € 02.12.2019 16.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0272/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 103,04 € 02.12.2019 06.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0414/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 153,27 € 28.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0413/19 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 409,44 € 28.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0412/19 telefónne poplatky ORANGE Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 161,98 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0411/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 408,52 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0410/19 prepravky na potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 144,00 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0409/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 26,16 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
VO/0270/19 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 153,27 € 26.11.2019 29.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0408/19 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 483,70 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0407/19 revízia plynových kotlov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 693,60 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0406/19 mraziaci box Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 330,00 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0405/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 735,81 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
VO/0269/19 materiálna údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 409,44 € 25.11.2019 29.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0268/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 26,16 € 25.11.2019 28.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0267/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 408,52 € 25.11.2019 28.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0404/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 564,49 € 21.11.2019 27.11.2019 Faktúra