Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0421/19 revízia elektrických zariadení, bleskozvodov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Tomáš Demovič elektrosluž 41030851 3 986,40 € 05.12.2019 13.12.2019 Faktúra
VO/0279/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 05.12.2019 13.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0420/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 235,92 € 04.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0419/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 273,79 € 04.12.2019 13.12.2019 Faktúra
VO/0278/19 bravčové mäso, údené, masť a slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 166,70 € 04.12.2019 12.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0277/19 bioroztok do čističky odpadových vôd Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mrázek Petr 69639485 120,00 € 04.12.2019 06.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0276/19 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 516,82 € 04.12.2019 06.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0418/19 Preplatok elektrina byty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -605,76 € 03.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0417/19 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 03.12.2019 13.12.2019 Faktúra
VO/0275/19 potraviny/ cestoviny, keksíky, múky, minerálky/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 235,92 € 03.12.2019 06.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0274/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 273,79 € 03.12.2019 06.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0273/19 revízia elektrických zariadení, bleskozvodov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Tomáš Demovič elektrosluž 41030851 3 986,40 € 03.12.2019 06.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0416/19 bioroztok do čističky odpadových vôd Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mrázek Petr 69639485 120,00 € 02.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0415/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 167,62 € 02.12.2019 13.12.2019 Faktúra
VO/0271/19 jablká na zimné uskladnenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 81,60 € 02.12.2019 16.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0272/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 103,04 € 02.12.2019 06.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0414/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 153,27 € 28.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0413/19 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 409,44 € 28.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0412/19 telefónne poplatky ORANGE Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 161,98 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0411/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 408,52 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra