Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 178,00 € 13.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 165,07 € 13.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 626,40 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 400,44 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 709,69 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
VO/0129/19 chladené mäso, údené a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 178,00 € 12.06.2019 17.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0128/19 mrazená zelenina a mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 165,07 € 12.06.2019 17.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0127/19 drvička odpadu do Harmónie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FLEK s.r.o. 35798637 632,00 € 11.06.2019 17.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0126/19 drvička odpadu na Kráľovú Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FLEK s.r.o. 35798637 632,00 € 11.06.2019 17.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0199/19 elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 175,14 € 10.06.2019 18.06.2019 Faktúra
VO/0125/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 400,44 € 10.06.2019 17.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0124/19 potraviny/ cestoviny, koreniny, keksíky, minerálky,/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 709,69 € 10.06.2019 17.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0194/19 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 07.06.2019 17.06.2019 Faktúra
VO/0123/19 potraviny/ chlieb, mlieko, pečivo, syry/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 626,40 € 07.06.2019 17.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0198/19 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 86,28 € 06.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 elekrina byty Pezinok Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 120,00 € 06.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 96,02 € 06.06.2019 17.06.2019 Faktúra
VO/0122/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 06.06.2019 14.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0195/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 253,37 € 05.06.2019 17.06.2019 Faktúra