Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0054/19 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky,eidam / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 908,22 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0090/19 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,75 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 202,94 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0053/19 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0087/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 310,03 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 56,02 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 90,48 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0052/19 | mrazene mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 202,94 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0051/19 | chladene mäso a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,75 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0084/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 103,58 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0050/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 310,03 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0049/19 | spracovanie miezd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0048/19 | mrazene file | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 56,02 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0080/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 685,31 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 147,07 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |