Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/18 zmluvný servis výťahov 1/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 32,72 € 01.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 249,55 € 31.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 547,44 € 31.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 oprava el. kotla - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Tretina 14139111 327,30 € 31.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 mobil 12/17,1/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 19,91 € 31.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 mobil 12/17,1/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,58 € 31.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 mobil 12/17,1/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,80 € 31.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 mobil 12/17,1/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,58 € 31.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 mobil 12/17,1/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 56,22 € 31.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 364,06 € 30.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 školenie mzdárka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vema 31355374 54,00 € 30.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 929,69 € 30.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 vybudovanie novej elektroprípojky... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 AC-DC s.r.o. 36849235 7 808,04 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 382,54 € 29.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 rozvádzač RE,kábel - elektroinštalácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 AC-DC s.r.o. 36849235 384,18 € 29.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 mobil 12/17,1/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 64,73 € 29.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 671,88 € 26.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 453,66 € 26.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 voda 15-31.12.2017 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 540,20 € 25.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Trend Hygiena 44783892 49,20 € 24.01.2018 06.02.2018 Faktúra