Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/18 | UPC 1-3/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 183,20 € | 30.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 589,50 € | 30.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/17 | zmluvný servis výťahov 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,46 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,74 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,21 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,98 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 466,33 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ecolab | 31342213 | 154,44 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/17 | voda 1.12.-14.12.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,97 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/17 | preprava zamestnancov na divadelné predstavenie - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alžbeta Korbeličová,K-BUS | 41887883 | 252,00 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/17 | matrace pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 2 500,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 727,48 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 7 328,24 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/17 | mobil 15.11.-14.12.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,18 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 127,60 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |