Faktúry
Počet záznamov: 4984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0210/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 13.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,16 € | 11.04.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 38,83 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 162,60 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 120,75 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 38,50 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 306,66 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 413,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 300,01 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PREMIUM s.r.o | 52089703 | 434,52 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 18,67 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 148,40 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,37 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | gastrolístky 172ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 658,76 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 06.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 95,78 € | 29.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra |