Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4700

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0203/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 01.04.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 89,11 € 01.04.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,98 € 01.04.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 vyuctovanie tep.energie 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 372,00 € 29.03.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 materiál kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 117,74 € 29.03.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 83,64 € 27.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 122,69 € 26.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 elektrorevizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RIMI-NABDA s.r.o. 36242039 69,48 € 25.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 vymena zalozneho zdroja AKU Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RIMI-NABDA s.r.o. 36242039 21,60 € 25.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 seminár mzdy - Andelova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 25.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 13,00 € 22.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 104,71 € 21.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 94,72 € 21.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 18,36 € 21.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 zdrav.mat. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 47,14 € 21.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 28,90 € 21.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 aktualizacia web stranky, udrzba VT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 60,00 € 19.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 152,46 € 19.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 vodné+stočné 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 vodné+stočné 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,41 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 29,44 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 50,37 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 136,96 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 234,33 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,53 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 113,97 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 dan z nehnutelnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 2 788,36 € 18.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 vodné 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 115,00 € 15.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 363,60 € 15.03.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 103,33 € 14.03.2019 03.04.2019 Faktúra