Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4700

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0302/19 potraviny - pekárske výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 55,94 € 28.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 96,89 € 27.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 125,48 € 27.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 potraviny - hlbokomrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 64,04 € 27.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 antivirus licencia pre 16 PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FOLPAD spol. s r.o. 35770619 172,80 € 27.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0311/19 inštalácia telefónneho vrátnika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 700,00 € 27.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 kalibracia vlhomeru a teplomeru v kuchyni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 41,40 € 27.05.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 128,00 € 23.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 72,53 € 23.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 320,00 € 23.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 33,17 € 21.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 56,72 € 17.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 nájom tlačového zariadenia+náplne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 156,78 € 16.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 262,80 € 16.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 35,84 € 16.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 61,32 € 16.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 153,60 € 16.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 116,15 € 16.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 voda 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 123,66 € 16.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 spisové skrine 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 B2B Partner s.r.o. 44413467 367,20 € 16.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 168,06 € 14.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 150,43 € 14.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 66,23 € 14.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,15 € 14.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,76 € 14.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 el.energia 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -31,17 € 13.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 el.energia 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,86 € 13.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 tep. energia 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 438,23 € 13.05.2019 02.06.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 kondicionér pre vodný matrac Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 3lobit s.r.o. 46020152 14,95 € 10.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0304/19 telefón - pevné linky 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,87 € 10.05.2019 12.06.2019 Faktúra