Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0182/22 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 103,62 € 19.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 143,47 € 19.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 76,30 € 19.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 550,00 € 19.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 hyg. a čist.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 774,48 € 19.05.2022 13.06.2022 Faktúra
OBJ/0022/22 Toaletný papier, utierky skladané Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 774,48 € 12.05.2022 30.09.2022 Objednávka
OBJ/0021/22 Čistiace a dezinfikačné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 219,77 € 09.05.2022 30.09.2022 Objednávka
OBJ/0009/22 Paravan drevený skladací 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Senzačne s.r.o. 51038617 156,58 € 06.05.2022 01.06.2022 Objednávka
DFBV/0154/22 dezinfekcia a deratizácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 350,00 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 16,70 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MUTEK group s.r.o. 47704438 19,57 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,41 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,40 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 99,91 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 gastrolístky 172ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 741,41 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 35,00 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 135,34 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra