Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0516/18 | revizia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 13.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/18 | seminár:,, technika artefiletiky pri práci s dospelým klientom " | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OZ Nervuška-ARTE | 50335944 | 80,00 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,12 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,08 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 165,32 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/18 | oprava dlažby pri vstupe do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 749,99 € | 12.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 157,61 € | 11.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/18 | odber kuch. odpadu 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 11.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 10.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 79,03 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,84 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/18 | telefón-mobilné 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,72 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/18 | telefón-mobilné 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/18 | oprava práčky ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dušan Rybár | 11782030 | 97,00 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/18 | stropne svietidla 60x60 LED | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eusahub, s.r.o. | 46815261 | 750,00 € | 10.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/18 | el.energia 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -17,94 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/18 | el.energia 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -6,16 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 80,25 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra |