Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0198/20 | tep. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 260,48 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | kancekárska stolička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 173,04 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0007/20 | Objednávame si u Vás 40 krabíc (200ks) kopírovacieho papiera /564,-€/ a ostatný kancelársky materiál (prešpánové dosky s gumičkami a chlopňami, ceruzky, perá, strúhadlá atď.) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 667,38 € | 09.04.2020 | 09.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0184/20 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 667,32 € | 08.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | vodné-stočné 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | TELEFON 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,85 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | TELEFON 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,62 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | drogéria-dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 514,92 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0008/20 | Objednávame si u Vás 2 ks kancelárska stolička Austin | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 173,04 € | 08.04.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0185/20 | TELEFON 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | servis PSN, akumulátor, revízia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 195,60 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra |