Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0198/20 tep. energia 3/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 260,48 € 09.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0199/20 kancekárska stolička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Office Depot, s.r.o. 36192384 173,04 € 09.04.2020 26.04.2020 Faktúra
OBJ/0007/20 Objednávame si u Vás 40 krabíc (200ks) kopírovacieho papiera /564,-€/ a ostatný kancelársky materiál (prešpánové dosky s gumičkami a chlopňami, ceruzky, perá, strúhadlá atď.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Office Depot, s.r.o. 36192384 667,38 € 09.04.2020 09.04.2020 Objednávka
DFBV/0184/20 kancelarsky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Office Depot, s.r.o. 36192384 667,32 € 08.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 vodné-stočné 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 91,39 € 08.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 TELEFON 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,85 € 08.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 TELEFON 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,62 € 08.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 drogéria-dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 514,92 € 08.04.2020 26.04.2020 Faktúra
OBJ/0008/20 Objednávame si u Vás 2 ks kancelárska stolička Austin Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Office Depot, s.r.o. 36192384 173,04 € 08.04.2020 14.04.2020 Objednávka
DFBV/0185/20 TELEFON 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 07.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 89,11 € 07.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,98 € 07.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 84,31 € 07.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,18 € 07.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 07.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 07.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 06.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 06.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 televizia+nájom set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 06.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 servis PSN, akumulátor, revízia PSN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 STRNATKO JOZEF 32089015 195,60 € 06.04.2020 19.04.2020 Faktúra