Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0209/20 kancelarsky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 OLHA TRADE, s.r.o. 36208086 182,42 € 20.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 poistenie zodpovednosti za skodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 20.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 servisna podpora, licencia MO2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 190,80 € 20.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 odber kuchynského odpadu 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 20.04.2020 04.05.2020 Faktúra
OBJ/0010/20 Objednávame si u Vás servisnú podporu a licenciu MS Office 2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 190,80 € 20.04.2020 20.04.2020 Objednávka
OBJ/0011/20 Objednávame si u Vás kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 OLHA TRADE, s.r.o. 36208086 182,42 € 20.04.2020 20.04.2020 Objednávka
DFBV/0202/20 vodné-stočné 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 120,37 € 16.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 ochranné rúška Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MUTTON, s.r.o. 36656020 597,50 € 16.04.2020 26.04.2020 Faktúra
OBJ/0009/20 Objednávame si od Vás 15 bal /50ks/ jednorázových rúšok a dopravu za 5,03€. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MUTTON, s.r.o. 36656020 597,50 € 16.04.2020 16.04.2020 Objednávka
DFBV/0200/20 bezecký pás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ANDREA SHOP 30724392 221,30 € 15.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 el. energia 3/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -105,33 € 09.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 el. energia 3/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -20,65 € 09.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 tep. energia 3/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 260,48 € 09.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0199/20 kancekárska stolička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Office Depot, s.r.o. 36192384 173,04 € 09.04.2020 26.04.2020 Faktúra
OBJ/0007/20 Objednávame si u Vás 40 krabíc (200ks) kopírovacieho papiera /564,-€/ a ostatný kancelársky materiál (prešpánové dosky s gumičkami a chlopňami, ceruzky, perá, strúhadlá atď.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Office Depot, s.r.o. 36192384 667,38 € 09.04.2020 09.04.2020 Objednávka
DFBV/0184/20 kancelarsky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Office Depot, s.r.o. 36192384 667,32 € 08.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 vodné-stočné 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 91,39 € 08.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 TELEFON 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,85 € 08.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 TELEFON 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,62 € 08.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 drogéria-dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 514,92 € 08.04.2020 26.04.2020 Faktúra