Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0270/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,36 € | 08.07.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -39,36 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -39,20 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,00 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 563,08 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/20 | mzdový program | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 104,64 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 524,00 € | 07.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/20 | strava zamestnanci 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/20 | réžia zamestnanci 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 48,07 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/20 | strava klienti 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/20 | réžia klienti 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 303,60 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,21 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,79 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,91 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/20 | stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 493,24 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/20 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 156,93 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/20 | závesné kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 193,03 € | 06.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra |