Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0232/20 TELEFON 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 11.05.2020 24.05.2020 Faktúra
DFBV/0233/20 TELEFON 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 105,38 € 11.05.2020 24.05.2020 Faktúra
DFBV/0230/20 el. energia 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 565,00 € 07.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 TELEFON 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,01 € 07.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0239/20 el. energia 4/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -156,16 € 07.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0238/20 el. energia 4/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -49,36 € 07.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0229/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 06.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0228/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 06.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0227/20 nájom tlačového zariadenia+naplne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 103,89 € 06.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0226/20 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 154,41 € 05.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0225/20 plyn 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37,00 € 05.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 01.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 89,11 € 01.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0223/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,98 € 01.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0222/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 84,31 € 01.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0221/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,18 € 01.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0220/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 01.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0219/20 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 01.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 dan z nehnutelnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 13 495,85 € 30.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 voda 3/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 136,79 € 30.04.2020 21.05.2020 Faktúra