Faktúry
Počet záznamov: 2832
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0019/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 03/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 12.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | Poplatok za telefón 2021/02 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,33 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0024/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 530,37 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0023/21 | Plyn SA 2021/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 608,34 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | ŠI Trnavská, elektrina 02/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 145,97 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0021/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 18. 02. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | Odborný seminár ONLINE: Povinnosti verejných obstarávateľov v súvislosti so Súhrnnými správami. | Školský internát | 00607291 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0022/21 | FA plyn SA 2021/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | Lokalizácia úniku vody a následne opravu vod.potrubia (havarijný stav) v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 145,00 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0020/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 531,61 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0019/21 | Servis výťahov 2021/02 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 28.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | Germicídny žiarič PROLUX G 72WA/SPH02-9ks, Germicídny žiarič PROLUX M72WA - 4ks | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 5 997,00 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | Respirátor FFP2 Bort | Školský internát | 00607291 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 340,00 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 02/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0017/21 | Poplatok za TV a internet 2021/02 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | Ochranný štít na tvár 60ks | Školský internát | 00607291 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 96,85 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0018/21 | Ročná kontrola EPS rok 2021 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0016/21 | Poplatok za telefón 2021/01 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,55 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | Poplatok za telefón 2021/01Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,69 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0015/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 01. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | ŠI Trnavská, elektrina 01/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 151,51 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | Odmeňovanie zamestnancov škôl a ŠZ - aktuálna legislatíva a prax od 01.01.2021 | Školský internát | 00607291 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0014/21 | Plyn SA 2021/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 146,09 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0013/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 614,99 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | predplatné časopisu Škola 2021 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 26,00 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0012/21 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 166,68 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/21 | FA plyn SA 2021/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0009/21 | Kontrola EPS 2021/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/21 | Servis výťahov 2021/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0010/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 895,22 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |