Faktúry
Počet záznamov: 3091
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0005/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 412,87 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - 6 čísiel | Školský internát | 00607291 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. -Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 326,74 € | 26.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0004/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 12. 01. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0003/22 | Záložný zdroj APC 3ks, rozvádzač Datacom 10" 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 290,23 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Publikácia - Zmeny v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 38,50 € | 19.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0002/22 | Poplatok za TV a internet 2022/01 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/22 | FA plyn SA 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 132,79 € | 13.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0146/21 | FA plyn SA 2021/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -5,08 € | 13.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0147/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 331,38 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | On-line kniha Smernice a organizačné predpisy. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,20 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0145/21 | Plyn SA 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 939,93 € | 08.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0144/21 | Poplatok za telefón 2021/12 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,87 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | Centralizovaná ochrana objektu 10-12/2021 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 151,68 € | 07.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | Poplatok za telefón 2021/12 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,67 € | 07.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0143/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 907,05 € | 05.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | ŠI Trnavská, elektrina 12/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 221,31 € | 05.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0142/21 | Servis výťahov 2021/12 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 128,93 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0141/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 589,46 € | 01.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | Poplatok za TV a internet Tr. | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 26.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0138/21 | Kronika A4, 200strán, modrá /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 16,00 € | 22.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 21.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | Odb.prehliadka a skúška plyn. a tlak. zariadení v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REVIT-NITRA s. r. o. | 36364967 | 918,00 € | 21.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | Oprava (výmena) odpadovej rúry v bunke č. 309 - havarijný stav (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 744,00 € | 21.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | Žiarovka do germicídnej lampy 36W - PROLUX | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 700,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |