Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4598

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/20 Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 330,89 € 14.04.2020 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 ŠI Trnavská, elektrina 03/2020 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 275,31 € 06.04.2020 16.05.2020 Faktúra
DFPC/0043/20 Dodávka elektriny ŠI SA 03/2020 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 741,13 € 06.04.2020 11.05.2020 Faktúra
DFPC/0044/20 Poplatok za telefón 03/2020 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 59,91 € 06.04.2020 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 Poplatok za telefón 03/2020 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 43,25 € 06.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 316,25 € 06.04.2020 27.04.2020 Faktúra
DFPC/0042/20 Plyn SA 03/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5 271,95 € 06.04.2020 20.04.2020 Faktúra
DFPC/0045/20 FA plyn SA 04/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4,00 € 06.04.2020 20.04.2020 Faktúra
DFPC/0040/20 Servis výťahov 2020/03 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 06.04.2020 20.04.2020 Faktúra
DFPC/0041/20 Pranie bielizne ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 320,29 € 06.04.2020 20.04.2020 Faktúra
DFPC/0038/20 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 16. 03. 2020 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 06.04.2020 20.04.2020 Faktúra
DFPC/0039/20 vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 06.04.2020 20.04.2020 Faktúra
DFPC/0037/20 Dodávka vody, stočné zrážková voda 03/2020 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 059,13 € 06.04.2020 20.04.2020 Faktúra
VO/0031/20 Objednávame si u Vás profylaktický servis zariadenia Variomat (ŠI -EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 REFLEX SK, s. r. o. 36369934 176,40 € 06.04.2020 21.04.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0027/20 Paplón a vakúš-70ks, Set obliečka na vankúš a paplón-180ks. Školský internát 00607291 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 5 526,00 € 30.03.2020 15.04.2020 Faktúra
VO/0030/20 Paplón a vakúš-70ks, Set obliečka na vankúš a paplón-180ks. Školský internát 00607291 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 5 526,00 € 30.03.2020 06.04.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0036/20 Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 131,04 € 24.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 Uterák-200ks, Toaletný papier-300ks, Rúško-250ks, Rukavice jednorázové latex-12bal. Školský internát 00607291 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 2 503,20 € 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 Set paplón a vankúš-110ks, Plachta-180ks Školský internát 00607291 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 4 842,00 € 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
VO/0026/20 Objednávame si u Vás zmesnú chemikáliu RS201 - 10L (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 131,04 € 23.03.2020 06.04.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka