Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0039/19 | Plyn SA 4/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 597,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0038/19 | Čistenie kanalizácie,vyčerpanie prečerpávacej stanice, havária | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 302,48 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0040/19 | FA plyn SA 4/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0037/19 | Servis výťahu SA 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | Preškolenie vodičov | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 99,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0036/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11.3.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0022/19 | Objednávame u Vás školenie vodičov motorových vozidiel - 4 osoby. Miesto školenia:Saratovská 26/B, Bratislava. | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 99,00 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0021/19 | Objednávame si u Vás: čistenie upchatého kanalizačného potrubia a vyčerpanie prečerpávacej stanici (havarijný stav) - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 302,50 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0020/19 | Objednávame si u Vás: pranie bielizne - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 247,66 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0021/19 | Poplatok za TV a internet 3/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0019/19 | Objednávame u Vás - Demontáž pôvodného osvetlenia a montáž LED trubicových svietidiel, odvoz a likvidácia elektroodpadu. | Školský internát | 00607291 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 360,00 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0020/19 | Označenie hadicového zariadenia | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 18,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0034/19 | Dezinsekcia SA 12.3.2019 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 270,00 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0035/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 520,20 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0032/19 | Servis v chemickej úpravovni vody,nefunkčný katex | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 97,36 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0033/19 | Obhliadka a posúdenie stavu podzemných hydrantov SA,cenová ponuka na opravu | Školský internát | 00607291 | HASPOTEX, s. r. o. | 46747290 | 150,00 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0018/19 | Objednávame si u Vás: dezinsekciu (hmyz) miestností (č. 605, 821, č.226-227, 626) v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 270,00 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0031/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 081,51 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | ŠI Trnavská, elektrina 2/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 414,57 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0030/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 063,42 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |