Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0115/19 | ŠI Trnavská, elektrina 11/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 464,93 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0107/19 | Objednávame u Vás vývoz a likvidáciu veľkokapacitného kontajneru -ŠI Trnavská cesta 2, Bratislava | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0113/19 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0106/19 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky dodanie kanc.potrieb a ostatný kanc.sortiment pre obe pracoviská ŠI. | Školský internát | 00607291 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 261,52 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0105/19 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky dodanie čist., hyg. potrieb a potrieb k upratovaniu pre obe pracoviská ŠI. | Školský internát | 00607291 | Worldoffice s. r. o. | 46267191 | 1 394,99 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0114/19 | odpadkový kôš s popolníkom (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | KOVOTYP, s. r. o. | 35808705 | 86,69 € | 03.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0104/19 | Objednávame si u Vás vonkajší odpadkový kôš s popolníkom (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | KOVOTYP, s. r. o. | 35808705 | 86,69 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0147/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 287,56 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0148/19 | Servis výťahov 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu | Dodávka plynu | Školský internát | 00607291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Iné | 0,00 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 02.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
Dodatok č. 3/2019 k zmluve o dodávke plynu | Dodávka plynu | Školský internát | 00607291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Iné | 0,00 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 02.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
DFPC/0145/19 | preventívna dezinsekcia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0146/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 19. 11. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0103/19 | Pranie bielizne - ŠI Trnavská cesta 2, BA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 147,46 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0126/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 117,60 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 419,04 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0102/19 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 26.11.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0111/19 | Kontrola/revízia/hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydrant/ ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 293,28 € | 26.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0100/19 | Objednávame si u Vás dezinsekciu 4 buniek č. 520, 526, 620, 713(ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 22.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |