Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4447

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0124/19 odpojenie TS 583 Školský internát 00607291 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 187,62 € 16.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFKV/0003/19 rekonštrukcia ubytovacích buniek Školský internát 00607291 Thermklima, s.r.o. 50958615 30 362,72 € 15.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI Školský internát 00607291 BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. 47794437 1 900,25 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 Školský internát 00607291 ZSE Energia, a.s. 36677281 Iné 0,00 € 13.12.2019 01.01.2020 31.12.2020 13.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
DFPC/0155/19 Poplatok za telefón 11/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 57,93 € 12.12.2019 29.12.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 Poplatok za telefón 11/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 48,88 € 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 Poplatok za TV a internet 12/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
VO/0109/19 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky dodanie tovaru, materiálu a náradia na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI. Školský internát 00607291 BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. 47794437 1 900,25 € 11.12.2019 20.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0150/19 ZFA Plyn SA 11/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -2 303,94 € 10.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 kanc. potreby a ostatný kanc. sortiment pre obe pracoviská ŠI Školský internát 00607291 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 261,52 € 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 150,58 € 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFPC/0154/19 vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 6 kg práškový hasiaci prístroj Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 26,40 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 Kontrola hasiacich prístrojov Saratovská Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 422,98 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFPC/0151/19 Kontrola EPS 12/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFPC/0153/19 Plyn SA 12/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8 453,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFPC/0152/19 FA plyn SA 12/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 6 630,00 € 09.12.2019 15.12.2019 Faktúra
VO/0108/19 Stravné kupóny Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 6 630,00 € 09.12.2019 19.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0149/19 Dodávka elektriny ŠI SA 11/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 088,50 € 06.12.2019 29.12.2019 Faktúra