Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0024/20 | Dodávka a montáž dvojskla 4-16-4, 24mm | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 48,00 € | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0023/20 | Dezinfekčné prostriedky /Hygienic3000 10kg-1ks, Hygienic DES FORTE 0,9kg-12ks/ | Školský internát | 00607291 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 117,19 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
VO/0023/20 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0029/20 | Kontrola EPS 03/2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 10.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
VO/0022/20 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,29 € | 10.03.2020 | 23.03.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0022/20 | Poplatok za telefón 02/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,34 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0028/20 | Poplatok za telefón 02/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,86 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
VO/0020/20 | Školská mediácia | Školský internát | 00607291 | Ing. Bronislava Švehláková-mediátor | 42170788 | 120,00 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0021/20 | Dezinfekčné prostriedky /Hygienic3000 10kg-1ks, Hygienic DES FORTE 0,9kg-12ks/ | Školský internát | 00607291 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 226,28 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
Darovacia zmluva | Darovanie finančného obnosu | Školský internát | 00607291 | Občianske združenie SOU Vranovská 2003 Bratislava | 30852285 | Iné | 350,00 € | 06.03.2020 | 07.03.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
DFPC/0026/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 02/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 987,73 € | 05.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | ŠI Trnavská, elektrina 02/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 376,39 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0027/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 02. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0024/20 | Preventívna dezinsekcia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0022/20 | Ročná kontrola EPS 2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0023/20 | Servis výťahov 2020/02 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0025/20 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 315,86 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0021/20 | Zasklenie vchodových dverí na vstupnom vchode do budovy (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 134,40 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | osilňovacia lavica HAMMER Solid XP s činkovým setom 76kg /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Fitness store s.r.o. | 24292222 | 738,00 € | 26.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,2.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 330,89 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |