Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0103/19 | Pranie bielizne - ŠI Trnavská cesta 2, BA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 147,46 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0126/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 117,60 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 419,04 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0102/19 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 26.11.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0111/19 | Kontrola/revízia/hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydrant/ ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 293,28 € | 26.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0100/19 | Objednávame si u Vás dezinsekciu 4 buniek č. 520, 526, 620, 713(ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 22.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0101/19 | Objednávame si u Vás: 1x pulz.vidl.zdroj, 1x mont.podložka pre kamery, 1x vonk.kamera, 1x transmiter s konektorom (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Q4 Security s. r. o. | 17337569 | 69,80 € | 22.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0109/19 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,4.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -265,44 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | 1x pulz.vidl.zdroj, 1x mont.podložka pre kamery, 1x vonk.kamera, 1x transmiter s konektorom SA | Školský internát | 00607291 | Q4 Security s. r. o. | 17337569 | 69,80 € | 22.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0099/19 | Objednávame tonery k tlačiarňam na základe CP CANON I-SENSYS LBP 6030-/10ks/, BROTHER MFC L-2700DW-/5ks/, HP LASER JET PRO M227sdn-/6ks/, OKI MC 853DN-čierny/4ks/, cyan/1ks/, magenta/1ks/, yellow/1ks/ a valec k tlačiarni BROTHER MFC L-2700DW-/1ks/ | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 929,39 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0107/19 | tonery k tlačiarňam na základe CP | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 929,39 € | 21.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0098/19 | Objednávame si u Vás periodickú skúšku ochranných a pracovných pomôcok pre elektrotechn. - povinná výbava TS a nákup nových ochr. a prac. pomôcok (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 536,64 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0097/19 | Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 458,40 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0096/19 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 254,50 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0108/19 | Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 458,40 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0095/19 | Objednávame si u Vás na základe CP: Rekonštrukcia (oprava) ubyt.buniek v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 30 362,72 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0143/19 | Kontrola EPS 11/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0144/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 01. 11. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | ŠI Trnavská, elektrina 10/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 441,60 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | Poplatok za TV a internet 11/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |