Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4132

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0069/19 Servis výťahov 5/2019 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 04.06.2019 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0068/19 Vývoz zhrabkov 28.5.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 04.06.2019 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0067/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 5/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 406,76 € 03.06.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 Poplatok za telefón 5/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 50,06 € 01.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 Dezinsekcia Trnavská 21.5.2019 Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 120,00 € 31.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Hasiaci prístroj CO2 Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 54,00 € 30.05.2019 10.06.2019 Faktúra
VO/0046/19 Dodanie hasiaci prístroj typ: CO2 5kg - EP Saratovská Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 54,00 € 29.05.2019 11.06.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0045/19 Objednávame Tlačivá Školský internát 00607291 ŠEVT,a.s. 31331131 377,29 € 29.05.2019 11.06.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0044/19 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 29.05.2019 11.06.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0043/19 Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 315,70 € 28.05.2019 06.06.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0042/19 Objednávame si u Vás opravu (výmenu)šupátka na vod.potrubí (podzem.hydranty) (havarijný stav)v objekte ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 Ivan Bordáč 35085665 2 498,93 € 24.05.2019 04.06.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0066/19 Vývoz kontajnera 14. 5 .2019 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 24.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFPC/0065/19 Vývoz zhrabkov 13.5.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 23.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 ŠI Trnavská,8 ks zrkadlá Školský internát 00607291 Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. 52182762 227,04 € 21.05.2019 07.06.2019 Faktúra
VO/0040/19 Objednávame si u Vás dezinsekciu v našom objekte- ŠI Trnavská cesta 2, BA Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 120,00 € 20.05.2019 29.05.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0041/19 Objednávame si u Vás: Zrkadlo 100x90cm -8ks Školský internát 00607291 Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. 52182762 227,04 € 20.05.2019 29.05.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0064/19 Analýza transformátorového oleja Školský internát 00607291 Q-test diagnostic, s. r. o. 50709917 140,54 € 17.05.2019 27.05.2019 Faktúra
VO/0039/19 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 14.05.2019 29.05.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0041/19 ŠI Trnavská, elektrina 4/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 369,55 € 13.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFPC/0060/19 Dodávka elektriny ŠI SA 4/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 898,95 € 13.05.2019 30.05.2019 Faktúra