Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4598

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0088/20 PORADCA 2021 - 13 čísel mesačníka Školský internát 00607291 Poradca,s.r.o. 36371271 72,00 € 15.10.2020 26.10.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0125/20 Riadiaca Jednotka k Citacim hlavam RJEX01 Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 86,40 € 12.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 Kovový regál 80kg, 1800x900x400 mm, 5 políc, sivý -2ks Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 81,60 € 12.10.2020 24.10.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2020 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 206,90 € 12.10.2020 24.10.2020 Faktúra
VO/0087/20 Kovový regál 80kg, 1800x900x400 mm, 5 políc, sivý -2ks Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 81,60 € 12.10.2020 21.10.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0085/20 Objednávame si u Vás kontrolu - revíziu hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 526,68 € 09.10.2020 10.11.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0086/20 Objednávame si u Vás kontrolu - revíziu hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI Trnavská 2, BA). Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 367,26 € 09.10.2020 26.10.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0122/20 Poplatok za telefón 09/2020 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,75 € 08.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 Poplatok za telefón 09/2020 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 44,83 € 08.10.2020 24.10.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 7 800,00 € 08.10.2020 24.10.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 Vysávač Karcher T 10/1 Professional - 2ks, papierové vrecká T 10/1 - 6ks /EP Saratovská/ Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 412,18 € 08.10.2020 22.10.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 Vysávač Karcher T 10/1 Professional - 2ks, papierové vrecká T 10/1 - 6ks /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 412,18 € 08.10.2020 22.10.2020 Faktúra
VO/0084/20 Vysávač Karcher T 10/1 Professional - 2ks, papierové vrecká T 10/1 - 6ks /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 412,18 € 08.10.2020 20.10.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0083/20 Vysávač Karcher T 10/1 Professional - 2ks, papierové vrecká T 10/1 - 6ks /EP Saratovská/ Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 412,18 € 08.10.2020 20.10.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0082/20 Stravné kupóny Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 7 800,00 € 08.10.2020 20.10.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0119/20 Dodávka elektriny ŠI SA 09/2020 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 787,31 € 06.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0086/20 ŠI Trnavská, elektrina 09/2020 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 456,80 € 06.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFPC/0121/20 Plyn SA 09/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 2 552,58 € 06.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFPC/0123/20 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 23. 09. 2020 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 06.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFPC/0120/20 Dodávka vody, stočné zrážková voda 09/2020 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 814,44 € 06.10.2020 28.10.2020 Faktúra