Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0050/20 | čistič kobercov Kärcher do tepovača (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 83,40 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0051/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 20. 04. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0049/20 | servis zariadenia Variomat (ŠI -EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 176,40 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0048/20 | Kontrola EPS 04/2020, výmena hlásiča | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 120,66 € | 22.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
VO/0036/20 | Objednávame si u Vás na základe CP: Odb.prehliadku a skúšku el.zariadení - plyn.kotolňa a prečerp.stanica odpad.vôd (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | MK elektro, s. r. o. | 45405085 | 440,00 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0037/20 | Objednávame si u Vás na základe CP čiastkovú revíziu rozvodne VN 22 kV (trafostanica T2, polia č. 2-5 VN)(ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 421,20 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0035/20 | Objednávame si u Vás čistič kobercov Kärcher do tepovača (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 83,40 € | 21.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0047/20 | Poplatok za TV a internet 04/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
VO/0034/20 | Objednávame si u Vás výmenu vaku v nádobe VG 1000l a expanznej nádoby N-200l (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 1 872,00 € | 17.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0033/20 | Objednávame si u Vás servis regulačnej stanice plynu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Peter Filip - plynoservis | 37528483 | 180,00 € | 17.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0032/20 | Objednávame si u Vás odb.prehliadku a skúšku tlak. a plyn. zariadení v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | OREA QUALITY, s. r. o. | 47965380 | 631,20 € | 17.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0032/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 04/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0046/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 02. 04. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 15.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Dezinfekčné prostriedky /Hygienic3000 10kg-1ks, Hygienic DES FORTE 0,9kg-12ks/ | Školský internát | 00607291 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 109,09 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2020 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 155,11 € | 15.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 330,89 € | 14.04.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | ŠI Trnavská, elektrina 03/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 275,31 € | 06.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0043/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 03/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 741,13 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0044/20 | Poplatok za telefón 03/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,91 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | Poplatok za telefón 03/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,25 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra |