Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0117/25 Poplatok za TV a internet SA 2025/10 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 52,77 € 21.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFPC/0113/25 sieť.kábel ALZA POWER PATCH CAT6 5m, počet 20ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA) Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 79,79 € 14.10.2025 14.10.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0114/25 switch TP-LINK TL-SG1008P - 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 59,94 € 14.10.2025 14.10.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0115/25 Plyn SA 2025/09 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4 390,98 € 14.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFBV/0101/25 Karcher tekutý čistič kobercov 1L - 5ks Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 48,49 € 09.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFBV/0099/25 Poplatok za TV a internet Tr. 2025/09 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 72,10 € 09.10.2025 27.10.2025 Faktúra
DFPC/0111/25 plastový box s vekom 32l - počet 42ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 510,21 € 08.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFPC/0112/25 megafón NEDIS MEPSH150WT 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) Školský internát 00607291 Datacomp s. r. o. 36212466 50,38 € 08.10.2025 14.10.2025 Faktúra
VO/0087/25 Objednávame si u Vás: záhradný traktor s bočným vyhadzovaním SOLO by AL-KO T 18-111.4 HDS-A V2 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 BOEL-záhradná a lesná technika s. r. o. 56388608 2 999,00 € 08.10.2025 20.10.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFKV/0002/25 záhradný traktor s bočným vyhadzovaním SOLO by AL-KO T 18-111.4 HDS-A V2 (ŠI-EP Saratovská 26,BA) Školský internát 00607291 BOEL-záhradná a lesná technika s. r. o. 56388608 2 999,00 € 08.10.2025 23.10.2025 Faktúra
7/2025 Zamestnávateľská zmluva Zamestnávateľská zmluva č. 100014411 Školský internát 00607291 STABILITA, d,d.s., a.s. 36718556 Iné 0,00 € 08.10.2025 09.10.2025 08.10.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
DFPC/0110/25 Poplatok za telefón SA 2025/09 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,89 € 08.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFBV/0098/25 Poplatok za telefón Trnavská 2025/09 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 36,61 € 08.10.2025 27.10.2025 Faktúra
DFBV/0097/25 ŠI Trnavská, elektrina 2025/09 Školský internát 00607291 G&E Trading, a.s. 50131711 492,29 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFPC/0109/25 Dodávka elektriny ŠI SA 2025/09 Školský internát 00607291 G&E Trading, a.s. 50131711 2 345,39 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFBV/0096/25 Switch D-Link DGS-105GL, konektor 10-pack, Datacom,Rj45,CATSE,UTP, 8p8c.na drôt, sieťový kábel Vention Cat.6 UTP Patch Cable 3m Black Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 30,26 € 06.10.2025 12.10.2025 Faktúra
VO/0086/25 Objednávame si u Vás: plastový box s vekom 32l - počet 42ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 510,21 € 06.10.2025 20.10.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0108/25 Kontrola EPS 2025/10 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,89 € 06.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFBV/0095/25 nábytok na základe kúpnej zmluvy - rošty, postele, skrinky, poličky Školský internát 00607291 VAREZ INTERIER, s.r.o. 36243370 10 007,28 € 03.10.2025 12.10.2025 Faktúra
DFPC/0105/25 Preventívna deratizácia, dezinsekcia (ŠI-EP Saratovská 26,BA) Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 215,25 € 02.10.2025 12.10.2025 Faktúra