Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4349
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0113/24 | Servis výťahov 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0111/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0110/24 | kontrola a údržba zariadenia na úpravu vody - zmesná chemikália RS201 25L (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 618,22 € | 02.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0112/24 | záložný akumulátor 1ks, diaľkové ovládanie 1ks + doprava (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 32,28 € | 02.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VO/0093/24 | Objednávame si u Vás na základe Vašej CP :obhliadku a kontrolu tesnení a odtokovych kanálikov na 15ks chodbových oknách a servis chodbových okien na 4.posch. a 6.poschodí a v miestnosti č. 8 na prízemí(ŠI-EP Saratovska26, BA). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 120,00 € | 01.10.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0092/24 | Objednávame si u Vás: záložný akumulátor 1ks, diaľkové ovládanie 1ks + doprava (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 32,28 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0108/24 | mop kapsový 40cm 10ks, držiak mopu 40 cm magnetický 3ks, tyč hliníková 140cm 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 114,35 € | 23.09.2024 | 07.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/24 | výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 01 - 09/2024 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 711,00 € | 23.09.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFPC/0107/24 | el.radiátor SENCOV SOH3213WH 3ks, mikrovlnná rúra SENCOR SMW1918WH 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 460,07 € | 22.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0106/24 | servis (oprava) nástenného germ.žiariču PROLUX G 72WA/SPH02 (výr.č. 2022625) na chodbe na 1.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 85,00 € | 20.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VO/0091/24 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne(ŠI-EP Saratovská). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 832,40 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0087/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VO/0090/24 | Objednávame si u Vás: servis (opravu) nástenného germ.žiariču PROLUX G 72WA/SPH02 (výr.č. 2022625) na chodbe na 1.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 90,00 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0089/24 | Objednávame si u Vás: el.radiátor SENCOV SOH3213WH 3ks, mikrovlnná rúra SENCOR SMW1918WH 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 460,07 € | 18.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0088/24 | Objednávame si u Vás: mop kapsový 40cm 10ks, držiak mopu 40 cm magnetický 3ks, tyč hliníková 140cm 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 114,35 € | 18.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0105/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0086/24 | stolárske práce a materiál - opravy poškodených nábytkov /výmena úchytiek, výmena pántov, oprava nočných stolíkov, oprava parapetov, poličiek a postelí/ | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 1 151,64 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0104/24 | Servis výťahov 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 13.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0103/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 400,92 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0085/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 196,70 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |