Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0019/24 | dát.kábel AXAGON 2x, rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 95,91 € | 26.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
VO/0019/24 | Perinák dub sonoma BETTY-1ks, 2-dverová skriňa vešiaková dub sonoma BETTY-1ks, písací stôl dub sonoma EUSTACH-2ks, posteľ s úložným priestorom dub sonoma MATIASI-1ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 659,70 € | 22.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0012/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
VO/0018/24 | Oprava a výmena hasiaceho prístroja /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 30,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0018/24 | Plyn SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 15 518,93 € | 19.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0017/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0015/24 | Ročná kontrola EPS 2024 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 16.02.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0016/24 | Výmena vonk. prítlakov na balk. dverách v miest.č. 817 a výmenu okennej kľučky v miest.č.816 na 8P v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 60,00 € | 16.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk (doména). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,43 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0014/24 | Vytiahnutie nečistôt a usadenín v prečerpávačke (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 2 152,92 € | 15.02.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0013/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 615,40 € | 15.02.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 434,60 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
3/2024 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci | Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | Iné | 0,00 € | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
VO/0016/24 | Objednávame si u Vás: pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 357,14 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0017/24 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,43 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0009/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
VO/0015/24 | Objednávame si u Vás: dát.kábel AXAGON 2x, rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 95,91 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0012/24 | Poplatok za telefón SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,09 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,61 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/24 | oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 74,63 € | 08.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra |