Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4349

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0093/24 ŠI Trnavská, elektrina 2024/09 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 456,31 € 11.10.2024 13.10.2024 Faktúra
DFPC/0119/24 Dodávka elektriny ŠI SA 2024/09 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 143,55 € 11.10.2024 13.10.2024 Faktúra
DFPC/0118/24 Kontrola EPS 2024/10 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 10.10.2024 29.10.2024 Faktúra
VO/0099/24 Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 996,77 € 10.10.2024 22.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0097/24 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Worldoffice s. r. o. 46267191 507,11 € 09.10.2024 22.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0096/24 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Baz, s.r.o. 36840114 804,99 € 09.10.2024 22.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0095/24 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 773,63 € 09.10.2024 22.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0098/24 Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 180,00 € 09.10.2024 22.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0092/24 Potreby pre žiakov /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 1 228,54 € 09.10.2024 19.10.2024 Faktúra
DFPC/0117/24 FA plyn SA 2024/10 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3,00 € 09.10.2024 19.10.2024 Faktúra
DFPC/0115/24 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/09 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 7 510,68 € 09.10.2024 19.10.2024 Faktúra
DFPC/0116/24 Plyn SA 2024/09 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3 984,80 € 09.10.2024 13.10.2024 Faktúra
DFBV/0090/24 Poplatok za TV a internet Tr. 2024/10 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 70,35 € 08.10.2024 30.10.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 Poplatok za telefón Trnavská 2024/09 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 34,54 € 08.10.2024 30.10.2024 Faktúra
DFPC/0114/24 Poplatok za telefón SA 2024/09 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 57,20 € 08.10.2024 30.10.2024 Faktúra
VO/0094/24 Potreby pre žiakov /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 1 228,54 € 08.10.2024 18.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
8/2024 Dodatok č. 14 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Dodatok č. 14 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Školský internát 00607291 HÍLEK a spol. a.s. 36239542 Iné 0,00 € 04.10.2024 01.10.2024 18.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
7/2024 Dodatok č. 23 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Dodatok č. 23 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Školský internát 00607291 HOMEBYT s.r.o. 35795182 Iné 0,00 € 04.10.2024 01.10.2024 04.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
DFBV/0089/24 Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2024 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 288,00 € 03.10.2024 19.10.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0109/24 pranie bielizne SA 2024/09 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 832,40 € 02.10.2024 19.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra