Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4507
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/25 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2025 1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 046,90 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0008/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9 647,96 € | 06.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0007/25 | Servis výťahov 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 31.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0006/25 | FA plyn SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -6,48 € | 27.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0005/25 | zmesná chemikália do úpravovne vody do kotolne - 25L + 15L bandaska (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 759,96 € | 27.01.2025 | 02.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0006/25 | Mobilný internet S 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,12 € | 22.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0004/25 | výrub odumretých drevín (stromov) a redukčný orez 1ks stromu a s tým spojené ostatné práce vrátane odvozu a likvidácie odpadu v našom areáli EP - ŠI Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | ARBORIST, s. r. o. | 47737433 | 3 588,00 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0005/25 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2024 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -1 207,97 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0004/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0003/25 | oprava výťahu 250kg (malý) - výmena odkláňacej krivky OM48/10 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 371,46 € | 17.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0002/25 | monitoring úniku vody (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | VORTECH s. r. o. | 50597663 | 1 439,10 € | 17.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0001/25 | Kontrola EPS 2025/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 16.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0158/24 | Webinár-Zverejňovanie v elektronickej podobe-povinné zverejňovanie,tvorba dokumentu | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 42,00 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 529,58 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VO/0004/25 | Objednávame si na základe Vašej CP opravu výťahu 250kg (malý) - výmena odkláňacej krivky OM48/10 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 371,46 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0167/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 3 286,69 € | 15.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VO/0003/25 | Vrecká do koša BIO 35x40cm 10L/20ks | Školský internát | 00607291 | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 102,21 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0003/25 | Vrecká do koša BIO 38x40cm 10L/20ks | Školský internát | 00607291 | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 102,21 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0166/24 | dažďová krytka TWO DK125 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | TOPWET s.r.o. | 27377377 | 185,00 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFPC/0163/24 | Plyn SA 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 16 129,16 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |