Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0382/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 911,15 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0155/24 | Objednávame si u Vás: učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 2 407,90 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
VO/0154/24 | Objednávame si u Vás: učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 350,90 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
VO/0153/24 | Objednávame si u Vás: učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 1 210,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0381/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 2 407,90 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0380/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 350,90 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0379/24 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 1 210,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
VO/0151/24 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 324,54 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
VO/0150/24 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 338,40 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0372/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 338,40 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0377/24 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0376/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 324,54 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0152/24 | Objednávame si u Vás: Letenky | Konzervatórium | 00605808 | GO travel Slovakia, s. r. o. | 31380123 | 1 060,00 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0378/24 | LETENKY Brusel | Konzervatórium | 00605808 | GO travel Slovakia, s. r. o. | 31380123 | 1 060,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0375/24 | Elektrická energia 10/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 772,23 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0374/24 | Elektrická energia 10/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 807,70 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0373/24 | Elektrická energia 10/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 856,98 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0134/24 | Objednávame si u Vás: Opravu cimbalu - 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Blabla | 74530780 | 1 710,00 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
VO/0135/24 | Objednávame si u Vás: Opravu podľa cenovej ponuky č. 402439 | Konzervatórium | 00605808 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 2 290,00 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
VO/0133/24 | Objednávame si u Vás: Opravu klavíra YAMAHA CFX | Konzervatórium | 00605808 | Szabo Piano, s. r. o. | 52297837 | 6 990,00 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka |