Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0314/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 07.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0308/19 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0309/19 lektorské služby október Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0310/19 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 116,98 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0311/19 Stravovanie zamestnancov - okdóber Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 156,65 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/19 Príspevok na stravu zamestnancom - október Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 175,25 € 05.11.2019 04.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0305/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0307/19 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 981,58 € 04.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0306/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 509,16 € 04.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0304/19 Búracie a stavebné práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HORNEX,a.s. 35802570 4 010,00 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0302/19 Oprava zdroja pre PC Fujitsu-Siemens Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 96,00 € 25.10.2019 06.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 283,24 € 25.10.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0303/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 126,25 € 25.10.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/19 Dodávka a montáž hliníkových dverí do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALUWIN spol. s r.o. 31375324 4 219,92 € 24.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/19 Ošetrenie vybraných stromov - orez stromov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. 36291072 3 000,00 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/19 Výroba a montáž oceľovej brány Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 DELTAdesing,s.r.o. 50731912 5 587,20 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/19 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 530,40 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/19 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 301,31 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/19 Toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 21.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0293/19 Reproduktory 4 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 16.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0292/19 Deratizácia a dezinfekcia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 63,84 € 16.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/19 Stolárske montážne práce - obklad auly školy pod pódiom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Roman Knap 43967167 1 450,00 € 16.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0290/19 Oprava oplotenia a trativodu v areály školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 1 380,00 € 14.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0289/19 Materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 153,60 € 11.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0291/19 Školské tlačívá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 180,34 € 11.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0287/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -2 448,00 € 09.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0288/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 328,94 € 09.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0285/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 255,13 € 09.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0286/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 45,25 € 09.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0283/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -446,47 € 08.10.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra