Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2837

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0364/19 Seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO 37097016 70,80 € 18.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0366/19 Analýza bazénovej vody - december Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o 31329209 86,40 € 16.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0360/19 Knihy Úspešná maturita - dejepis, AJ, - 20 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 188,10 € 13.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0362/19 Oprava zdroja pre PC, regál pozink. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 151,20 € 13.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0363/19 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 13.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0361/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 535,44 € 13.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0369/19 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -640,20 € 12.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0370/19 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -305,41 € 12.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0372/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,54 € 12.12.2019 23.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0371/19 Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 12.12.2019 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0359/19 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 10.12.2019 23.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0358/19 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o 31329209 86,40 € 09.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0357/19 Kancelársky materiál pre záujmové krúžky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 739,43 € 09.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0014/19 Príspevok na stravu zamestnancom - november Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 162,50 € 06.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0356/19 Stravovanie zamestnancov - november Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 072,50 € 06.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0354/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 170,32 € 05.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0355/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 05.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0346/19 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 155,45 € 04.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0347/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 358,00 € 04.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0348/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0349/19 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 04.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0352/19 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 530,40 € 04.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0353/19 Údržba telefónnej siete a tel. ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0350/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 147,10 € 04.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0351/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 205,86 € 04.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0345/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0338/19 učebné pomôcky na záujmový krúžok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 309,35 € 29.11.2019 04.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0342/19 Lekárničky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Homegym s.r.o. 27708144 51,22 € 29.11.2019 23.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0337/19 Objednávame u Vás opravu PC Fujitsu-Siemens 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 58,20 € 29.11.2019 23.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0343/19 učebné pomôcky na záujmový krúžok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alza.sk s.r.o. 36562939 237,58 € 29.11.2019 23.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra