Faktúry
Počet záznamov: 2945
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.04.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0092/20 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 400,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0093/20 | Bezkontaktný teplomer 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 170,40 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0089/20 | Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0091/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 838,64 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0090/20 | Telekomunikačné poplatky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,12 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0094/20 | Servis kanalizačných systémov - dezinfekcia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 210,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0088/20 | Posúdenie zdravotného rizika a vypracovanie posudku o riziku a prevádzkového poriadku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 1 368,00 € | 20.04.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0084/20 | Toner HP CB435/CB436, HPCF283X, tonery do tlačiarne Canon PGI 570XL a 571XL-B,M,C,Y a antibakteriálny gel na ruky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 230,64 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0078/20 | antibakteriálne a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | myelli Slovensko,s.r.o | 50255401 | 789,60 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0085/20 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 198,98 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0087/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -387,43 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0086/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 041,33 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0083/20 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0082/20 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0081/20 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0080/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,45 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0079/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 165,89 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0077/20 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 798,52 € | 03.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0073/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 45,16 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0075/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0074/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0071/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -4 430,21 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0076/20 | Ochranné rúška | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 150,00 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0072/20 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 685,12 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0006/20 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 133,50 € | 01.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0069/20 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 881,10 € | 01.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0070/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0064/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -675,66 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0063/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -282,90 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |