Faktúry
Počet záznamov: 2899
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0367/19 | Počítač, tlačiarne, kamery, materiál do tlačiarne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 550,40 € | 23.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0365/19 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0364/19 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 37097016 | 70,80 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0366/19 | Analýza bazénovej vody - december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 31329209 | 86,40 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0360/19 | Knihy Úspešná maturita - dejepis, AJ, - 20 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 188,10 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0362/19 | Oprava zdroja pre PC, regál pozink. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 151,20 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0363/19 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0361/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 535,44 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0369/19 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -640,20 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0370/19 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -305,41 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0372/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,54 € | 12.12.2019 | 23.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0371/19 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 12.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0359/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.12.2019 | 23.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0358/19 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 31329209 | 86,40 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0357/19 | Kancelársky materiál pre záujmové krúžky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 739,43 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0014/19 | Príspevok na stravu zamestnancom - november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 162,50 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0356/19 | Stravovanie zamestnancov - november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 072,50 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0354/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 170,32 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0355/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0346/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 155,45 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0347/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 358,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0348/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0349/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0352/19 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 530,40 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0353/19 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0350/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 147,10 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0351/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 205,86 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0345/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0338/19 | učebné pomôcky na záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 309,35 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0342/19 | Lekárničky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Homegym s.r.o. | 27708144 | 51,22 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |