Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2945

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0031/20 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,45 € 10.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0032/20 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 166,99 € 10.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/20 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -359,98 € 10.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/20 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -7,88 € 10.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/20 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 10.02.2020 04.03.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0034/20 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 10.02.2020 04.03.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0033/20 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 50,46 € 10.02.2020 04.03.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0026/20 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/20 Stravovanie zamestnancov- január Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 062,60 € 07.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/20 Servis telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/20 príspevok na stravovanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 161,00 € 07.02.2020 25.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 152,00 € 05.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 05.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0029/20 Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 05.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/20 Servisné práce na bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 48,00 € 04.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0024/20 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o 31329209 86,40 € 04.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/20 Externý disk Samsung Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 192,00 € 03.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/20 Servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 03.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/20 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 469,73 € 31.01.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/20 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 143,64 € 31.01.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/20 Seminár Pam Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 28.01.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/20 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 503,10 € 28.01.2020 04.03.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/20 Spotrebný materiál pre VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 61,20 € 24.01.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/20 Zabezpečenie LVK Bystrá 26.1.2020 - 30.1.2020 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 BEKAPE, a. s. 35722495 9 000,00 € 22.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/20 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 22.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0009/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -417,15 € 17.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0010/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -6,18 € 17.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0011/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 152,00 € 17.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 17.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/20 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 499,20 € 17.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra