Faktúry
Počet záznamov: 2945
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0328/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 213,66 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0329/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -319,31 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0324/19 | Lektorské služby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 1 110,00 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0326/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -661,83 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0325/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -99,79 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0323/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0317/19 | Servis telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0318/19 | Oprava PC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 54,00 € | 11.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0319/19 | Toner HP Q2612A pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 19,20 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0320/19 | Toner pre tlačiarne Canon LBP 7210 a DBP 5050 - pre Enviroprojekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 139,20 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0321/19 | toner HP Q2612A | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 19,20 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0322/19 | Prenájom školiacej miestnosti dňa 8.11.2019 - projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard Chalás | 46565779 | 600,00 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 304,00 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0316/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,19 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0312/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0308/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0309/19 | lektorské služby október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0310/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0311/19 | Stravovanie zamestnancov - okdóber | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 156,65 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0013/19 | Príspevok na stravu zamestnancom - október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 175,25 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0305/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0307/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 981,58 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0306/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 509,16 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0304/19 | Búracie a stavebné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNEX,a.s. | 35802570 | 4 010,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0302/19 | Oprava zdroja pre PC Fujitsu-Siemens | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 96,00 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0301/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 283,24 € | 25.10.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0303/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 126,25 € | 25.10.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/19 | Dodávka a montáž hliníkových dverí do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 4 219,92 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |