Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2945

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0328/19 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 213,66 € 14.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0329/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -319,31 € 14.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0324/19 Lektorské služby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 1 110,00 € 13.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0326/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -661,83 € 13.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0325/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -99,79 € 13.11.2019 04.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0323/19 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 12.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0317/19 Servis telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 11.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0318/19 Oprava PC Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 54,00 € 11.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0319/19 Toner HP Q2612A pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 19,20 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0320/19 Toner pre tlačiarne Canon LBP 7210 a DBP 5050 - pre Enviroprojekt Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 139,20 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0321/19 toner HP Q2612A Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 19,20 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0322/19 Prenájom školiacej miestnosti dňa 8.11.2019 - projekt "Nenechaj sa okradnúť" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard Chalás 46565779 600,00 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0315/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 304,00 € 08.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0316/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 45,19 € 08.11.2019 04.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0312/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 175,84 € 07.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0313/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 07.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0314/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 07.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0308/19 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0309/19 lektorské služby október Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0310/19 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 116,98 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0311/19 Stravovanie zamestnancov - okdóber Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 156,65 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/19 Príspevok na stravu zamestnancom - október Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 175,25 € 05.11.2019 04.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0305/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0307/19 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 981,58 € 04.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0306/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 509,16 € 04.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0304/19 Búracie a stavebné práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HORNEX,a.s. 35802570 4 010,00 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0302/19 Oprava zdroja pre PC Fujitsu-Siemens Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 96,00 € 25.10.2019 06.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 283,24 € 25.10.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0303/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 126,25 € 25.10.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/19 Dodávka a montáž hliníkových dverí do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALUWIN spol. s r.o. 31375324 4 219,92 € 24.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra