Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0005/21 Príspevok na stravovanie zamestnancov - apríl 2021 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 111,00 € 07.05.2021 03.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/21 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 45,24 € 07.05.2021 03.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0097/21 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 204,28 € 06.05.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/21 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,33 € 06.05.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0096/21 Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.05.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/21 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 04.05.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/21 Športové potreby - Projekt "Otvorená škola-šport" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Decathlon SK 47658827 611,03 € 04.05.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/21 Správa školských serverov, servis VT, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 03.05.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0102/21 športové potreby - projekt "Otvorená škola - šport " Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SportObchod.cz s.r.o. 26904241 156,70 € 03.05.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0093/21 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 739,39 € 30.04.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0089/21 Vertikulácia, strojový dosev, prihnojovanie právnika, chemické odstraňovanie buriny na školskom ihrisku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOSENIE 1 s.r.o 47243643 1 200,00 € 29.04.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0090/21 Športové potreby - učebné pomôcky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. 30787009 226,00 € 29.04.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0085/21 UP na plávanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Plutvy s. r. o. 53257634 874,75 € 28.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0091/21 Toner do tlačiarne Canon CRG-718 magenta Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 60,00 € 28.04.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0088/21 Deratizácia priestorov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 60,00 € 28.04.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0086/21 FRISSE - lietajúce taniere 6 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 UrbanGuru s.r.o. 53395018 83,94 € 28.04.2021 20.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0087/21 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 103,87 € 28.04.2021 03.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0084/21 Volejbalové lopty a lopty na vybíjanú spolu 15 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 OWO s.r.o. 36842559 638,00 € 27.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0083/21 Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 3/2021 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 27.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0082/21 Materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 220,20 € 27.04.2021 10.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0081/21 On-line seminár 29.4.2021 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 50341286 45,00 € 26.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0080/21 Spotrebný materiál na drobnú údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 80,03 € 22.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0079/21 Oprava osvetlenia na chodbe vedúcej do kotolne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Miloš ILLE - ELEKTRO 22674349 90,00 € 20.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0078/21 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 19.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0077/21 Výmena hlavného ventilu bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. 35794313 355,20 € 19.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0076/21 Osadenie poklopu šachty, predlženie a poklop šakty Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Zeleň Slovakia s.r.o. 35968257 830,00 € 15.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0075/21 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -1 829,99 € 15.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0074/21 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 51,53 € 14.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0073/21 Stravovanie zamestnancov február a marec Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 422,40 € 12.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/21 Príspevok na stravu za február a marec Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 64,00 € 12.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra