Faktúry
Počet záznamov: 3105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0159/23 | softvér na tvorbu web stránok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 76,80 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0163/23 | Gastrolístky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 232,96 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0172/23 | tonery do tlačiarne Canon 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 04.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0158/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 54,00 € | 03.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0157/23 | servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 30.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0154/23 | upratovací vozík 2x, M+Č, úchyt na vrece | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 127,20 € | 29.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0156/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 75,60 € | 29.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0155/23 | mesačný poplatok proxia.live za 6/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 27,00 € | 29.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0153/23 | EduPageeGovernment modul | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 168,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0151/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 252,00 € | 27.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0149/23 | Mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 110,00 € | 27.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0150/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 27.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0152/23 | Materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 704,39 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0147/23 | Futsalové a futbalové lopty 8 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 319,60 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0148/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 208,68 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0146/23 | Oprava klimatizácie v riaditeľni | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 156,00 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0145/23 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 624,72 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0144/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 555,77 € | 21.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0142/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -277,28 € | 21.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0141/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -484,40 € | 21.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0143/23 | Online seminár " Odmeňovanie zamestnancov v škôlstve 2023" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0140/23 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0139/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 434,72 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0137/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,96 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0136/23 | Stravovanie zamestnancov 5/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 827,50 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0010/23 | Príspevok na stravovanie 5/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 292,40 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0138/23 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0134/23 | Výmena poistného ventilu vo výmenníkovej stanici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 264,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0135/23 | inštalácia enástenky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 672,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0132/23 | poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 06/23-05/24 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,64 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |