Faktúry
Počet záznamov: 2933
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0143/23 | Online seminár " Odmeňovanie zamestnancov v škôlstve 2023" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0140/23 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0139/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 434,72 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0137/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,96 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0136/23 | Stravovanie zamestnancov 5/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 827,50 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0010/23 | Príspevok na stravovanie 5/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 292,40 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0138/23 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0134/23 | Výmena poistného ventilu vo výmenníkovej stanici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 264,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0135/23 | inštalácia enástenky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 672,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0132/23 | poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 06/23-05/24 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,64 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0133/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 268,41 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0130/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 07.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0131/23 | Práca, mzdy a odmeňovanie predplatné 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 116,36 € | 07.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0129/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0127/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0126/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 62,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0128/23 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0123/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 179,54 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0124/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0125/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0122/23 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 78,00 € | 31.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,00 € | 28.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0121/23 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0118/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 151,49 € | 24.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0120/23 | Bumper kotúč - projekt šport | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 253,00 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0119/23 | posilňovacie stroje - projekt Šport | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eFitness a.s. | 27518876 | 2 190,00 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0115/23 | vodné-stočné , zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 979,22 € | 19.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0009/23 | príspevok na stravu 4/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 223,20 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0117/23 | Stravovanie zamestnancov 4/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 395,00 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0114/23 | Odvoz vyradeného elektromateriálu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |