Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2945

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0241/23 hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 345,72 € 13.10.2023 02.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0240/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 313,40 € 12.10.2023 02.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0239/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -302,10 € 12.10.2023 02.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0237/23 Športové potreby - projekt Oblasť športu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Decathlon SK 47658827 136,00 € 11.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0236/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 654,60 € 11.10.2023 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0235/23 Stravovanie zamestnancov 09/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 531,75 € 10.10.2023 25.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0012/23 Príspevok na stravovanie zamestnancov - 092023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 222,80 € 10.10.2023 25.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0234/23 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa september 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 5 648,80 € 10.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0238/23 2 ks diaľkové ovládanie na nastavovanie radarových splachovačov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANITINO s.r.o. 27545423 51,29 € 10.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0232/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,86 € 09.10.2023 02.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0229/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 198,30 € 09.10.2023 02.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0231/23 Údržba a servis telefónnej ústredne a siete za september Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.10.2023 03.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0230/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 372,00 € 09.10.2023 03.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0233/23 Seminár - "Správa registratúry II. časť" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nezisková organizácia Vesna 45739153 79,96 € 09.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0228/23 Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 06.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0227/23 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 334,48 € 05.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0226/23 Za odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0223/23 materiál na údržbu ihriska a transportný vozík Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 35838949 1 397,60 € 03.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0221/23 mesačný poplatok proxia live za štvrťrok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 81,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0224/23 Upratovací vozík Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B2B Partner s.r.o. 44413467 120,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0225/23 Seminár "Správa registratúry I. časť" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nezisková organizácia Vesna 45739153 79,94 € 03.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0222/23 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 03.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0219/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 54,00 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0220/23 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 02.10.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0217/23 tonery do tlačiarní Brother, Canon, HP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 174,00 € 27.09.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0218/23 Chlór a PH do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 759,12 € 27.09.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0215/23 Revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 220,08 € 26.09.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0214/23 Sprievodca učiteľa Matematika 1 a 2 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Libera Terra, s.r.o. 35927097 32,00 € 26.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0216/23 Detský penový slíž do vody DENA modrý 22 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Plutvy s. r. o. 53257634 102,44 € 26.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0211/23 dodávka vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 737,32 € 22.09.2023 25.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra