Faktúry
Počet záznamov: 2945
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0241/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 345,72 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0240/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 313,40 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0239/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -302,10 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0237/23 | Športové potreby - projekt Oblasť športu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Decathlon SK | 47658827 | 136,00 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0236/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 654,60 € | 11.10.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0235/23 | Stravovanie zamestnancov 09/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 531,75 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0012/23 | Príspevok na stravovanie zamestnancov - 092023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 222,80 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0234/23 | Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa september 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 5 648,80 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0238/23 | 2 ks diaľkové ovládanie na nastavovanie radarových splachovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANITINO s.r.o. | 27545423 | 51,29 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0232/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 38,86 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0229/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 198,30 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0231/23 | Údržba a servis telefónnej ústredne a siete za september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0230/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 372,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0233/23 | Seminár - "Správa registratúry II. časť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 79,96 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0228/23 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0227/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 334,48 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0226/23 | Za odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 04.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0223/23 | materiál na údržbu ihriska a transportný vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 1 397,60 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0221/23 | mesačný poplatok proxia live za štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 81,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0224/23 | Upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0225/23 | Seminár "Správa registratúry I. časť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 79,94 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0222/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0219/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 54,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0220/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0217/23 | tonery do tlačiarní Brother, Canon, HP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 174,00 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0218/23 | Chlór a PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 759,12 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0215/23 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 220,08 € | 26.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0214/23 | Sprievodca učiteľa Matematika 1 a 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 32,00 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0216/23 | Detský penový slíž do vody DENA modrý 22 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 102,44 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0211/23 | dodávka vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 737,32 € | 22.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |