Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2933

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/23 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 17.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/23 Odvoz a zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 OLO 00681300 387,50 € 16.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -238,03 € 12.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0109/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 377,22 € 12.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,56 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/23 Zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 2 012,30 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/23 Zabezpečenie prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 612,94 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 897,99 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0105/23 tonery do tlačiarne Canon 2 ks a 1 ks do HP Q2612 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 100,80 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/23 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0103/23 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 196,97 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0116/23 Projekt Škola škole - TV panel - elektronická nástenka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 553,20 € 09.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 199,50 € 09.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0008/23 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 32,08 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0099/23 Vertikulácia, strojový dosev, program výživy trávnika a správná aplikácia hnojív, chemické odstraňovanie buriny - projekt Otvorený areál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOSENIE 1 s.r.o 47243643 960,00 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/23 Údržba telefónnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0100/23 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 95,65 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 148,00 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0096/23 Servisné práce na bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 158,88 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0093/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 54,00 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/23 Servis VT, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0091/23 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 151,49 € 27.04.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0007/23 Výmena filtračných vložiek 3 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA.VIA s.r.o. 35964073 297,00 € 27.04.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0089/23 vodné-stočné , zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 675,88 € 24.04.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0090/23 Chlór a PH a servis na bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 721,20 € 24.04.2023 04.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0088/23 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 254,70 € 17.04.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0087/23 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 17 179,57 € 17.04.2023 04.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0086/23 Publikácia Zákonník práce - veľký komentár Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EUROKÓDEX, s. r. o. 44871384 128,70 € 14.04.2023 24.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0084/23 Stravovanie zamestnancov 3/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 910,00 € 13.04.2023 04.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra