Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4157

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0063/22 Doprava - Múzeum holokaustu Sereď(Bratislava-Sereď a späť) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 28.03.2022 01.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0064/22 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 517,46 € 28.03.2022 21.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0062/22 Vstupné so sprevádzaním po Múzeu holokaustu v Seredi a vzdelávanie dňa 18. 3. 2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenské národné múzeum 00164721 141,00 € 24.03.2022 01.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
006057868A3254 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 NN Tatry - Sympatia, d.d.s. a.s. 35976853 Iné 0,00 € 22.03.2022 24.03.2022 24.03.2022 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
DFBV/0060/22 1 ks toner Q2612, 1 ks toner Brother TN 423 black Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 96,00 € 18.03.2022 01.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0061/22 Školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 55,73 € 18.03.2022 01.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0058/22 Údržba telefónnej siete a ústredne február Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 11.03.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/22 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 675,85 € 11.03.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0056/22 Oprava umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 95,84 € 11.03.2022 01.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/22 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 240,05 € 11.03.2022 01.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0019/22 Objednávame u Vás návštevu Múzea holokaustu v Seredi dňa 18. 3. 2022 pre 47 žiakov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenské národné múzeum 00164721 141,00 € 11.03.2022 24.03.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0017/22 Objednávame u Vás 1 ks toner Q2612 a 1ks toner Brother 8900 čierny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 100,00 € 11.03.2022 21.03.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0018/22 Objednávame u Vás školské tlačivá podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 55,73 € 11.03.2022 21.03.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0055/22 Zabezpečenie LK v Rdstate - skipasy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Deti a rodičia Tomášičky 53181026 9 052,00 € 08.03.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0054/22 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,83 € 08.03.2022 01.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -791,52 € 08.03.2022 21.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0015/22 Objednávame u Vás dopravu autobusom dňa 18. 3. 2022 Bratislava - Sereď a späť Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 08.03.2022 14.03.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0016/22 Objednávame u Vás opravu umývacieho stroje Free EVO 50 BT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 100,00 € 08.03.2022 13.03.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0014/22 Objednávame u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 250,00 € 08.03.2022 09.03.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0049/22 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 07.03.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra