Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0141/22 | objednávame u Vás školenie Kyberšikana v rozsahu 9 hodín | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 900,00 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0146/22 | Objednávame si u vás 22 ks dverí s okienkom podla zamerania a dodanej cenovej kalkulácie. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Multiform Nitra | 44859643 | 4 141,30 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0144/22 | Objednávame si u vás elektro opravy v zmysle cenovej ponuky z 15.11.2022. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 3 408,00 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0140/22 | Objednávame u Vás náradie na opravy a baterky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 180,00 € | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0335/22 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 121,20 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/22 | MaR pre výmenníkovú stanicu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 9 331,70 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/22 | Seminár Pam | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/22 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/22 | materiál na údržbu a vrtacie a sekacie kladivo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 164,29 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/22 | Chlór a PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 416,40 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/22 | posypová soľ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 45,50 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/22 | kancelárske potreby na krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,63 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/22 | Hlavolamy na matematický krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALBI, s. r.o. | 36008303 | 246,62 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0138/22 | Objednávame u Vás posypovú soľ 20 ks a 5 kg | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 50,00 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0137/22 | Objednávame u Vás toner HP 2612 1 ks a toner do tlačiarne Canon 571, 570 B,Y,C,M - 5 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 125,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0321/22 | obväzový materiál na krúžok prvej pomoci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 104,74 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/22 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/22 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 493,20 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/22 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |