Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/18 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 101,16 € 23.06.2018 09.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/18 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 374,71 € 15.06.2018 09.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0140/18 Zdravotnícke potreby - projekt Mladý záchranár Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Medplus, s.r.o. 45322040 55,50 € 12.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0046/18 Objednávame u Vás hygienické potreby do WC, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 375,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0045/18 Objednávame u Vás Desident Cavicide spray 200 ml - 10 ks -Projekt Mladý záchranár Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Medplus, s.r.o. 45322040 56,00 € 08.06.2018 12.06.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0136/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 07.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0137/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,95 € 07.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/18 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -1 063,33 € 07.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0138/18 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 65,24 € 07.06.2018 09.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0132/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 253,56 € 06.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -254,23 € 06.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/18 Schodisková rudla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B2B Partner s.r.o. 44413467 201,60 € 06.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/18 príspevok na stravu zamestnancom - máj 2018 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 105,06 € 06.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/18 Stravovanie zamestnancov - máj 2018 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 883,74 € 06.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/18 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 31,73 € 06.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/18 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 144,00 € 05.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0129/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 29,00 € 05.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0130/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 05.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0044/18 Objednávame u Vás schodiskovú rudlu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B2B Partner s.r.o. 44413467 201,60 € 05.06.2018 07.06.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0128/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra