Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4684

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0053/19 Objednavame u vas cistiace prostriedky do bazenu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 255,77 € 24.05.2019 27.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0140/19 Roll UP standard - projekt Orange Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Plotbase s.r.o. 45674515 52,80 € 23.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/19 1 ks stojan A0 pevný + kolieska Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ŠKOLEX, spol. s r. o. 31396763 104,16 € 23.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0144/19 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 178,09 € 23.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 381,00 € 23.05.2019 21.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0137/19 hokejová výstgroj (rukavice, prilba,hokejky) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SPORT HOCKEY s.r.o 35739461 946,75 € 21.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0138/19 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 261,50 € 21.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/19 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 -45,00 € 21.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0051/19 Objednavame u vas obed a občerstvenie pre cca 50 osôb na turnaj hokejových zručnosti Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRO VIP,s.r.o 35898577 770,00 € 20.05.2019 04.06.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0050/19 Objednavame u vas prepravu osob na hokejovy turnaj do Brucku a spat Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 BEKAPE, a. s. 35722495 250,00 € 20.05.2019 04.06.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0049/19 Objednavame u vas ladovu plochu aj s prislusenstvom na hokejovy turnaj SŠ Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRO VIP,s.r.o 35898577 980,00 € 20.05.2019 04.06.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0052/19 Objednávame u Vás stojan A0 pevný + kolieska - 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ŠKOLEX, spol. s r. o. 31396763 105,00 € 20.05.2019 24.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0047/19 Objednavame u Vas elektroinstalacny materia podla nasho vyberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 261,50 € 20.05.2019 21.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0048/19 Objednavame u Vas sportovy tovar - hokejova vystroj podla nasich poziadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SPORT HOCKEY s.r.o 35739461 946,75 € 20.05.2019 21.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0135/19 Vývoj testov pre 8-ročné gymnázium a tlač (dodanie 267 ks) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 018,16 € 17.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0136/19 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 17.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
1a/2019 zmluva o nájme nebyt. priestoru SHINE Production s.r.o. 45551430 Gymnázium L. Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 17.05.2019 17.05.2019 08.06.2019 23.05.2019 Mgr. Aurel Bitter admin.prac.ekonom.oddelania Zmluva
VOBJ/0046/19 Objednavame u Vas cistenie a monitoring kanalizacie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 1 176,00 € 17.05.2019 27.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0045/19 Objenavame u Vas hygienicke potreby do WC Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 390,00 € 17.05.2019 23.05.2019 Mgr. Miroslav Štefanov Riaditeľ Objednávka
DFBV/0134/19 Oprava oplotenia multifunkčného ihriska v areáli školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 5 757,28 € 16.05.2019 27.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra