Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0043/18 Objednávame u Vás toner Canon CRG 718 BL. 2 pack 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 144,00 € 04.06.2018 07.06.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0126/18 Vodné stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 254,92 € 01.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/18 Tonery HP CE 320A, black, cyan, yellow, magenta, HP 301XL black a color 6 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 186,00 € 31.05.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/18 Školenie "praktická implementácia zákona o ochrane osobných údajov " Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Datasoft Consulting s.r.o. 36662739 55,00 € 31.05.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/18 materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 110,76 € 31.05.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0121/18 Tlakové čistenie kanalizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 432,00 € 30.05.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0122/18 prenájom atletického náradia a náčinia počas akcie Atletický deň školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Atletický klub STU Bratislava 42177570 60,00 € 30.05.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0041/18 Objednávame u Vás materiál pre výpočtovú techniku podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 115,00 € 29.05.2018 31.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0042/18 Objednávame u Vás tonery HP CE 320A, black, cyan, yellow, magenta, HP 301XL black a color Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 186,00 € 29.05.2018 31.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0119/18 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 391,20 € 24.05.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/18 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 101,16 € 24.05.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0040/18 Školenie "praktická implementácia zákona o ochrane osobných údajov " Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Datasoft Consulting s.r.o. 36662739 55,00 € 23.05.2018 31.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0039/18 Objednávame u Vás tlakové čistenie kanalizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 432,00 € 22.05.2018 30.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0117/18 Oprava kosačky - traktora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 303,40 € 18.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0118/18 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 84,00 € 18.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0116/18 Služby počitačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 17.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0038/18 Objednávame u Vás chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 395,00 € 17.05.2018 24.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0037/18 Objednávame u Vás toner HP CB542A yellow a CB543A magenta Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 84,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0115/18 Zabezpečenie prijímacích skúšok pre 8-ročné gymnázium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 034,00 € 16.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra