Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/22 | Nedoplatok elektrickej energie za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 133,36 € | 12.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | Licencia E-tlačivá na rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 275,00 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 1 220,91 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Telefón za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,90 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | Zhotovené kópie za 10-12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 476,77 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/22 | Stravné SF za 12/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 15,90 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | Výkon zodp.osoby za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
VO/0001/22 | Objednávame si u Vás 319 ks jedálenských kupónov v celkovej hodnote 1220,91 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 1 220,91 € | 05.01.2022 | 13.01.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
KZR 018/2022 | Kúpna zmluva - rámcová 018/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | Iné | 0,00 € | 01.01.2022 | 03.01.2022 | 31.12.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Barcíková | vedúca ŠJ | Zmluva |
DFBV/0228/21 | technická ochrana objektu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | Oprava hlavnej kanalizácie v objekte školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PK-Krtkovanie | 50107364 | 48 228,76 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | Comodity k výpočt.technike | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 360,30 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | Náučný panel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NT SK | 52939782 | 184,00 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 324,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
Dodatok | Dodatok ku kúpno - predajnej zmluve | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | Iné | 0,00 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Barcíková | vedúca školskej jedálne | Zmluva | ||
VO/0076/21 | Objednávame si u Vás: 1ks kábel predlžovací VCA, 1ks Redukcia HDMI-A, 2ks LAN Adapter USB.3, 1ks Kabel Patch FTP 2m, 1ks Kabel Patch FTP 1m, 2ks Kabel Patch FTP žltý 1m, 1ks Switch TP Link, 7ks Genius Webcam FaceCam 100X V2 USB, 7ks MicrosoftLifeCam HD-3000 USB, 1ks Kabel USB2.0 Aplug/Aplug 1,8m. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 360,30 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0223/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 158,22 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | Stĺpik pre dopravné značky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 120,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | Dodávka elektriny za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 305,82 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |