Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0171/21 | Xerox originál valec | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 276,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | Teplomer infra so stojanom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 164,40 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 155,17 € | 22.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0061/21 | Objednávame si u Vás odstránenie havárie prepadnutého kanalizačného potrubia v areáli školy. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PK-Krtkovanie | 50107364 | 23 835,60 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0167/21 | Knihy - učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRE ŠKOLY SK | 51692881 | 4,80 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0062/21 | Objednávame si u Vás 1 ks Xerox originál valec. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 276,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0169/21 | Deratizácia, dezinfekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0060/21 | Objednávame si u Vás Teplomer infra nástenný s teleskopickým stojanom a akumulátorom. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 164,40 € | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
Dodatok č. 6 k Poistnej zmluve č. 2405323327 | ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Dodatok č. 6 zo dňa 19.10.2021 k Poistnej zmluve č. : 2405323327 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 1 255,16 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0163/21 | Knihy - učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRE ŠKOLY SK | 51692881 | 386,37 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | Oprava terasy nad hlavným vchodom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ladislav Pollák | 11850981 | 18 164,27 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 100,46 € | 18.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve | Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 136/ITA/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centrum vedecko-tecjnických informácií SR | 00151882 | Iné | 0,00 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
DFSJ/0046/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 273,46 € | 15.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 43,98 € | 15.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 71,35 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0058/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 4ks nohavice 2ks uterák 4ks tričko 5ks plášť 5ks obrus 5ks utierky Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0059/21 | Objednávame si u Vás dezinfekciu a deratizáciu celej školy + ŠJ. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0044/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 276,72 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | Vodné, stočné za 07-10/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 707,14 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |