Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0004/21 | Zhotovené kópie za 10-12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 189,64 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | Telefón za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,28 € | 07.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov | Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovanie iných plnení zamestnancom /uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov/ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | Iné | 0,00 € | 07.01.2021 | 21.01.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0240/20 | Ochrana objektu za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 23.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 111,91 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 89,57 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/20 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 33,35 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/20 | Realizácia prívodu vody do plynovej panvicce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 362,40 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/20 | Odstránenie závad-revízia elektr.rozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 409,20 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 678,61 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/20 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 87,91 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | Čalúnené stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 495,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0098/20 | Objednávame si u Vás 1 ks Originálny toner HP LJ Pro M304 Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia, a.s. | 36 677 281 | Iné | 0,00 € | 17.12.2020 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 17.12.2020 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva |
DFBV/0232/20 | Školské lavice a stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interiéry Riljak | 43885306 | 3 218,46 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/20 | Kreslá čalúnené | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FreePort | 44165684 | 303,90 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/20 | Biela magnetická tabuľa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GOTANA | 46279491 | 570,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | Stojan na dezinfekciu kovový čierny TRP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 158,40 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0095/20 | Objednávame si u Vás 6 kart.Utierky zelené, 50 pár.Rukavice gumené Medium, 30 rol.Vrecká do koša 60x70cm, 15 ks Jar 900ml, 40 ks Diava Parket 750ml, 50 ks Fixinela ružová 500ml, 10 bal.Drôtenka kovová 3ks, 3 ks Luxon Kryštálová sóda 1000g, 30 ks švédska utierka 40x40cm, 30 rol.Vrecia na odpad 120l, 42 ks Fixinela Desi WC 500ml, 7 bal.Špongia na riad tvar.Jumbo 10 ks ba., 1 bal.Servítky Gastro 500ks biele 33x33mm, 40 ks Savo original 1,2l dezinsekcia, 3 bal. Rúško jednorázové 3-vrstvové modré 50ks/bal., 30 ks TP Jumbo 26sm 1-vrst.recykl., 2 ks Mydlo EXTRA antibakterial 5l. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 0,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |