Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0073/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 348,51 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Preplatok elektriny za 08/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -406,59 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Ufčebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 192,65 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0072/24 | Objednávame si u Vás 30 ks Stoličiek 1290 L NOR aj s dopravou. Dohodnutá cena podľa Cenovej ponuky č. CPV-556/2024 je 2 518,80 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 518,80 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0219/24 | Ochrana objektu za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Dodávka tepla za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 198,86 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | PC HP CD3021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 540,39 € | 11.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0074/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 2 ks nohavice, 6 ks uterák, 9 ks tričko, 15 ks obrus, 13 ks utierky, 4 ks zástera, 3 ks šaty. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 11.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0221/24 | Telefón za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 610,86 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0073/24 | Objednávame si u Vás 40 ks Grafický atlas - Slovensko podľa dohodnutej ceny 320,00 EUR aj s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 320,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0231/24 | Školenie-Tvorba a riešenie projektov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Inšpirácia | 51206633 | 127,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0071/24 | Objednávame si u Vás 1 ks počítač All In One PC HP 24-df1022nc Black aj s dopravou. Cena objednávky je aj s DPH 540,39 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 540,39 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0071/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 472,34 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Naša Strava Štandard za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0069/24 | Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky elektrickej inštalácie v hlavnej budove Gymnázia Alberta Einsteina po oprave kabeláže a rozvodov vyplývajúcu z revíznej správy o vykonaní pravidelnej odbornej skúšky elektrickej inštalácie a oprave kabeláže a rozvodov v počítačových učebniach INF I a INF II. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing, Martin Csomor | 46378227 | 0,00 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0214/24 | Otvorená škola- UP pre TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,35 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | Otvorená škola- UP pre TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 94,19 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 73,34 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | Výmena podláh v INF I a INF II | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BeMiCon s.r.o. | 50522272 | 15 722,02 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 422,53 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra |