Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3606

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0002/23 Projektová dok.k hydraulickému vyregulovaniu UK Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 HURTA Architects 47571411 5 200,00 € 08.09.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 146,26 € 08.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFSJ/0062/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 190,04 € 08.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 Telefón za 08/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 246,73 € 07.09.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 Ochrana objektu za 08/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 67,56 € 07.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 Naša Strava Štandard za 09/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 07.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFSJ/0060/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 16,33 € 05.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 Dodávka plynu za 09/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 194,00 € 05.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Spracovanie mzdovej agendy za 08/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 500,00 € 05.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 HygArt s.r.o. 51447878 1 223,41 € 04.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Záloha na dod.elektiny za 09/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 100,00 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 Reg.poplatok za doménu za 09/23-09/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Webglobe, a.s. 52486567 15,54 € 04.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 OLO a.s. 00681300 574,32 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFSJ/0059/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 242,95 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFSJ/0058/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 397,04 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 Výkon zodpovednej osoby za 09/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 04.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Telefónny prístroj Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 AGEM Computers, spol.s.r.o. 35692715 75,30 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
Nájomná zmluva na automaty Nájomná zmluva na automaty uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. 35766875 Nájmy a prenájmy 0,00 € 01.09.2023 30.06.2024 05.09.2023 PaedDr. Monika Kolková riaditeľka Zmluva
VO/0045/23 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa Vašej cenovej ponuky. 6 kartónov papierové utierky zelené Z 5000 ks, 60 kotúčov toaletný papier Jumbo veľký , 15 ks saponát na riad 5l, 50 ks handra bavlnená tkaná 50x80 šedá, 45 ks prachovka plienková, 5 ks tekuté mydlo na ruky 5l, 30 ks rukavice gumené veľkosť M, 30 rolka vrece na odpadky 60x70 rolka 25ks, 40 ks čistiaci prostriedok Diava parket, 50 ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 3 ks sprey na nábytok, 30 ks saponát na riad 1l Jar, 3 ks odmasťovač za studena - pre kuchyne, 2 ks prostriedok na okná 5 l, 10 ks drátenka nerezová bal 2 ks, 3 ks kryštalická sóda 1 kg, 50 ks prachovka mikro švédska 40x30, 42 ks Desi WC 500 ml, 30 rolka vrece na odpadky rolka 70x110, 7 ks špongia na riad tvarovaná, 2 krabice servítky papierové, 30 ks Savo 1 l. Cena objednávky s DPH je 1 223,41 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 HygArt s.r.o. 51447878 1 223,41 € 23.08.2023 08.09.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0178/23 Otvorená škola - učebné pomôcky TEV Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Florbal s.r.o. 44887001 255,40 € 23.08.2023 25.08.2023 Faktúra