Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4184

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0091/24 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 3 ks uterák, 6 ks tričko, 2 ks obrus, 10 ks utierky, 2 ks zástera, 2 ks blúza. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 0,00 € 23.10.2024 24.10.2024 Ekonóm Objednávka
VO/0090/24 Objednávame si u Vás: 2 ks Kombinatorika a pravdepodobnosť, 2 ks Postupnosti a řady, Statistika aj s dopravou. Cena objednávky s DPH a dopravou je 146,00 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vydavatelství hejpa 74700456 146,00 € 23.10.2024 24.10.2024 Ekonóm Objednávka
DFSJ/0095/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 303,72 € 22.10.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0255/24 Vodné, stočné za 9-10/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 515,71 € 21.10.2024 21.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0104/24 Objednávame si u Vás 1 ks Tyčový mixér 500W - 40 cm. Cena celkom s dopravou a DPH je 275,20 €. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 B-commerce, s.r.o. 52424812 275,20 € 18.10.2024 30.11.2024 Ekonóm Objednávka
DFSJ/0094/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 357,40 € 18.10.2024 03.11.2024 Faktúra
DFSJ/0093/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 775,76 € 18.10.2024 03.11.2024 Faktúra
DFSJ/0092/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 26,29 € 18.10.2024 03.11.2024 Faktúra
VO/0089/24 Objednávame si u Vás: 50 bal. Kopírovací papier A4 Officeo COPY 80g, 55 ks Stolový kalendár 2025, 1 ks korková nástenka 30x40 cm, 3 ks korková nástenka 60x90 cm, 8 ks náhradná náplň do guľôčkového pera PUILOT modrá, 4 ks náhradná náplň PILOT červená, 3 ks náhradná náplň PILOT zelená, 5 ks sada popisovačov na tabule, 5 ks sada popisovačov TZ 100/4S, 3 bal Popisovač TZ 100 čierny 10 ks, 2 bal Rýcghloviazač závesný celý clasic oranžový 50 ks, 1 ks nožnice Q-conekt Soft 25,5 cm, 1 ks nožnice Q-Conekt klasické 21 sm,1 bal.Napichovacie špendláíky mix 100 ks, 10 ks zakladač pákový Economy 5 sm modrý, 3 ks Trojmesačný nástenný kalendár Slovensko 2025. Celková cena objednávky aj s DPH je 691,74 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 691,74 € 18.10.2024 24.10.2024 Ekonóm Objednávka
DFSJ/0091/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia 34152199 404,64 € 17.10.2024 03.11.2024 Faktúra
DFSJ/0090/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia 34152199 383,36 € 17.10.2024 03.11.2024 Faktúra
DFBV/0256/24 Otvorená škola - UP pre TEV Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Balistas 28618475 25,50 € 17.10.2024 03.11.2024 Faktúra
DFBV/0254/24 Stoličky do učební INF Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ŠKOLEX 31396763 2 518,80 € 16.10.2024 03.11.2024 Faktúra
DFSJ/0088/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 76,67 € 16.10.2024 03.11.2024 Faktúra
DFSJ/0089/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 760,80 € 16.10.2024 03.11.2024 Faktúra
VO/0088/24 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 3 ks nohavice, 4 ks uterák, 3 ks tričko, 1 ks plášť, 5 ks obrus, 7 ks utierky, 1 ks blúza. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 0,00 € 16.10.2024 17.10.2024 Ekonóm Objednávka
DFBV/0252/24 Otvorená škola - UP pre TEV Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Florbal s.r.o. 44887001 95,90 € 15.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0253/24 Deratizácia škola a ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 349,20 € 14.10.2024 03.11.2024 Faktúra
DFSJ/0087/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 325,68 € 11.10.2024 15.11.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0246/24 Balíček Naša Strava za 10/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 10.10.2024 23.10.2024 Faktúra