Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3735

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0072/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 253,21 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFSJ/0073/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 489,96 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFSJ/0071/23 Hydinové mäso Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia 34152199 280,01 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 Ochrana objektu za 09/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 67,56 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 Dodávka tepla za 09/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 2 030,40 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 Telefón za 09/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 248,40 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 Vybavenie ŠJ riadom Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 1 800,72 € 09.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFSJ/0069/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 251,19 € 09.10.2023 19.10.2023 Faktúra
VO/0056/23 Objednávame si u Vás: Nastavenie routeru Zyxel USG210 a aktualizáciu firmware alert log. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ADUIT 46856714 0,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0214/23 Výmena dreveného obkladu v telocvični Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 HELAGO-SK s.r.o. 47479256 15 861,60 € 06.10.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 Zhotovené kópie 07-09/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 525,92 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 Kancelárske potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TSV PAPIER 32627211 269,21 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFSJ/0070/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 755,31 € 06.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 Jazykový kurz pre UKR za 09/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 244,00 € 06.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 Naša Strava Štandard za 10/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 06.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 Dodávka plynu za 10/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 194,00 € 04.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 Odvoz kuchynského odpadu za 09/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INTA s.r.o. 34129863 54,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 Pranie a žehlenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 132,10 € 04.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 09/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 70,50 € 04.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Príspevok zam.na potraviny za 09/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 154,80 € 04.10.2023 24.10.2023 Faktúra