Faktúry
Počet záznamov: 2947
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0225/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | Réžia klienti 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 593,67 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | Strava pre klientov 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 978,38 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | Vodárne 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | GPS monitoring 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 244,77 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | Pranie a žehlenie 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 251,04 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | Vybavenie do DSS - počítač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 910,39 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | Pohonné hmoty 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 207,46 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | DSS - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,02 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 377,99 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | Plyn 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | Servis - zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 190,94 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | DSS - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,32 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | SVI - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,44 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | Tlač 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 97,67 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/23 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | Udržiavací poplatok MediCom, 2. polrok 2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 107,00 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 426,13 € | 28.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | Strava pre klientov 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 2 948,20 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | Servis v oblasti OOÚ / GDPR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 120,00 € | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | Demontáž GPS jednotky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 24,00 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | Mesačná kontrola EPS, 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | Elektrina 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 526,48 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 154,25 € | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 100,38 € | 10.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | Pohonné hmoty 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,32 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |