Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2947

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0225/23 Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 Réžia klienti 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 593,67 € 08.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 Strava pre klientov 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 978,38 € 08.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 Vodárne 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 07.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 GPS monitoring 9/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 07.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 SVI - supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Coachingplus 42127131 240,00 € 07.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 244,77 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 Pranie a žehlenie 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 2 251,04 € 06.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 Vybavenie do DSS - počítač Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 910,39 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 Pohonné hmoty 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 207,46 € 05.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 DSS - telefón, internet 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 67,02 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 377,99 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 Plyn 9/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 747,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 Servis - zdvižné zariadenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 190,94 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 DSS - telefón, internet 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 23,32 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 SVI - telefón, internet 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,44 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 Tlač 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 97,67 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 Výkon technika BOZP a PO, 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 30.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Udržiavací poplatok MediCom, 2. polrok 2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MediCom Software 36314005 107,00 € 30.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 426,13 € 28.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 Strava pre klientov 7-8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HOOTS s.r.o. 46447466 2 948,20 € 22.08.2023 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 Servis v oblasti OOÚ / GDPR Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MG GDPR, s.r.o. 52438996 120,00 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 Demontáž GPS jednotky - Renault Kangoo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 24,00 € 18.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 Mesačná kontrola EPS, 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 Elektrina 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 526,48 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 Materiál do výtvarného ateliéru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DEKOR POINT, s.r.o. 36831301 154,25 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 100,38 € 10.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 Pohonné hmoty 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 235,32 € 07.08.2023 04.09.2023 Faktúra