Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4172

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/17 Plyn, 5/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 260,00 € 03.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 37,92 € 03.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 Servis akvária, 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 70,58 € 04.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 Kurz Bazálnej stimulácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CDKL5 Slovakia 42413974 154,00 € 04.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 Elektrina, 5/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 496,57 € 04.05.2017 19.05.2017 Faktúra
VO/0036/17 Bubnová show - 13.5.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 OZ Bubnová show 42333865 140,00 € 04.05.2017 07.06.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0104/17 Canisterapia, 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar.sk 46625569 80,02 € 05.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 Pranie a žehlenie, 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 LIKA service 46856358 946,61 € 05.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 Kancelársky papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Office Star 46323546 114,90 € 09.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 Včasná intervencia - telefón 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 40,19 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 Mesačná kontrola EPS, 5/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 10.05.2017 19.05.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 Telefón, internet, 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 124,56 € 10.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 Poplatok za odvozné miesto, 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 11.05.2017 19.05.2017 Faktúra
VO/0033/17 Všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 49,42 € 15.05.2017 19.05.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0119/17 Nákup materiálu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 49,42 € 16.05.2017 29.05.2017 Faktúra
VO/0032/17 Servisné práce na Renault Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Štefan Múčka - Autoopravovňa Múčka 34985301 126,76 € 16.05.2017 19.05.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0117/17 Vodné, stočné, zrážky, 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 290,36 € 17.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 Servisné práce na Renault Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Štefan Múčka - Autoopravovňa Múčka 34985301 126,76 € 17.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 Strava pre klientov, 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 317,98 € 18.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 5/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 37,92 € 23.05.2017 29.05.2017 Faktúra