Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0030/19 Dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 180,00 € 20.03.2019 02.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0067/22 Dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 288,00 € 19.05.2022 26.05.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0151/22 Dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 288,00 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 Deratizácia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 192,00 € 12.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFBV/0005/24 Deratizácia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 201,60 € 15.01.2024 25.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/18 Revízia elektrických spotrebičov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 RUŠEZ - Ing. Dzuba 11800666 650,00 € 24.07.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 Kontrola elektroinštalácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 RUŠEZ - Ing. Dzuba 11800666 550,00 € 11.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DFBV/0228/20 Revízia elektrických spotrebičov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RUŠEZ - Ing. Dzuba 11800666 830,00 € 04.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0275/24 Revízia kotolne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 200,00 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0033/17 Revizie zariadeni kotolne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 380,00 € 27.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/18 Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 350,00 € 13.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0269/19 Revízie plynových a tlakových zariadení kotolne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 300,00 € 21.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0259/20 Revízie plynových a tlakových zariadení kotolne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 205,00 € 02.10.2020 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0271/21 Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 200,00 € 30.09.2021 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0259/23 Servis zariadení kotolne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 200,00 € 09.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0283/22 Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 200,00 € 05.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0208/18 Odstránenie plesní, maľovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Pollák Ladislav 11850981 1 150,88 € 30.08.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 Oprava odkvapu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Pollák Ladislav 11850981 4 797,60 € 30.08.2018 11.09.2018 Faktúra
VO/0067/18 Oprava odkvapu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Pollák Ladislav 11850981 4 797,60 € 11.07.2018 31.08.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
VO/0069/18 Odstránenie plesní, maľovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Pollák Ladislav 11850981 1 150,88 € 16.07.2018 31.08.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka